Вас вітає
заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) "Журавлик"
Калуської міської ради
Івано-Франківської області
Ми раді
віртуальному спілкуванню
з вами та сподіваємося,
що викладена інформація
стане вам у нагоді
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за жовтень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата в т.ч. по договору 624267,65
ЦПХ (корекц.-розвит. заняття)
2 2120 Нарахування на заробітну плату в т.ч. 134773,88
по договору ЦПХ (корекц.-розвит. заняття)
3 2110 Миючі засоби 3525,00
Журнали 205,00
Папір 820,00
Ущільнення до металопластикових вікон 2375,00
4 2230 Харчування 74968,45
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 6125,00
Інтернет 200,00
Заправка картриджа 300,00
Профдезвідділ 290,80
Обслуговування програмного забезпечення 1800,00 Ремонт електроплити харчоблоку 517,00
Заміна картриджів 1480,00
Повірка ваг, гир 1537, 20
6 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5089,14
7 2273 Оплата електроенергії 38275,78
8 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 1935,21
9 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку 1090,00
(Навчання правил безпечної експлуатації електроустановок)
Всього 893450,11
Спецкошти
1 2230 Харчування 79264,66
Всього: 79264,66
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за вересень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 535261,53
2 2120 Нарахування на заробітну плату 117606,42
3 2110 Бланки меню, накладних 1464,00
Бланки особових рахунків 152,00
4 2230 Харчування 46100,18
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 5027,26
Інтернет 200,00
Заправка картриджа 150,00
Лабораторні дослідження 4386,46
6 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5816,16
7 2273 Оплата електроенергії 42447,55
8 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 1935,21
Всього 755810,31
Спецкошти
1 2230 Харчування 70708,15
Всього: 70708,15
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за серпень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 519736,34
2 2120 Нарахування на заробітну плату 115482,81
3 2110 Миючі 3525,00
4 2230 Харчування 69016,70
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 10302,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Встановлення джерел резервного живлення 9812,00 (підключення генератора)
6 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2423,40
7 2273 Оплата електроенергії 7479,10
8 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 1451,41
9 2800 Інші поточні видатки (стягнення заборгованості) 89473,23
Всього 818890,79
Спецкошти
1 2230 Харчування 84966,67
Всього: 84966,67
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за липень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата в т.ч. по договору 349185,60
ЦПХ (корекц.-розвит. заняття)
2 2120 Нарахування на заробітну плату в т.ч. 79978,14
по договору ЦПХ (корекц.-розвит. заняття)
3 2110 Каністра металева 850,00
Масло 175,00
Бензин 1088,00
Миючі 3564,00
Двері металеві 10200,00
Посуд 915,00
4 2230 Харчування 28278,09
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 49575,40
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Заміна фотоарабана, заправка картриджа 430,00 Опломбування, розпломбування лічильника 136,00 Заправка картриджа 150,00
Повірка манометрів, водо лічильника 591,60
Проведення медичних профілактичних оглядів 8280,00 Поточний ремонт відмостки 39497,00
6 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2423,40
7 2273 Оплата електроенергії 1955,61
8 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 3687,60
Всього 531875,84
Спецкошти
1 2230 Харчування 35992,27
Всього: 35992,27
В.о. директора Оксана БАБІЙ
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за червень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 870852,90
2 2120 Нарахування на заробітну плату 182784,69
3 2110 Ремонтні матеріали 2843,00
Папір 795,00
4 2230 Харчування 18133,95
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 93162,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Заправка картриджа 150,00 Поточний ремонт укриття 88736,00
Перезарядка вогнегасників 1986,00
Обслуговування програмного 1800.00
забезпечення для бухгалтерії
6 2250 Відрядження 1760,00
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5673,63
8 2273 Оплата електроенергії 26958,19
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 1935,21
Всього 1204899,37
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за травень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 692839,48
2 2120 Нарахування на заробітну плату 151423,69
3 2110 Драбина 1380,00
4 2230 Харчування 64428,52
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 940,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Заправка картриджа 450,00 6 2250 Відрядження 460,00
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5573,82
8 2273 Оплата електроенергії 51497,46
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 1451,41
Всього 969995,18
Спецкошти
1 2230 Харчування 69419,81
Всього: 69419,81
Директор Вікторія ТОКАР
Бухгалтер Марія ЩЕКОТІХІНА
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за квітень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 573407,44
2 2120 Нарахування на заробітну плату 122586,22
3 2110 Папір, книги канцелярські 1040,50 Господарські товари 445,00
Миючі 3058,00
Бензин 1262,50
4 2230 Харчування 14090,65
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 1373,09
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Заправка картриджа 150,00
Медогляд 732,29
6 2271 Оплата теплопостачання 128057,71
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5310,38
8 2273 Оплата електроенергії 36522,79
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 967,60
10 2282 Окремі заходи реалізації держарних (регіональних) 260,00
програм, не віднесені до заходів розвитку
(Навчання з охорони праці)
Всього 888381,88
Спецкошти
1 2230 Харчування 107393,48
Всього: 107393,48
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за березень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата в т.ч. по договору ЦПХ 564735,66
(корекц.-розвит. заняття)
2 2120 Нарахування на заробітну плату в т.ч.ч по 119931,07
договору ЦПХ (корекц.-розвит. заняття)
3 2110 Журнали 455,00
4 2230 Харчування 63212,70 5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 2640,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Ремонт принтера, заправка картриджа 350,00
Обслуговування програмного забезпечення 1800,00
для бухгалтерії
6 2271 Оплата теплопостачання 113818,52
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5573,82
8 2273 Оплата електроенергії 34793,33
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 967,60
Всього 906128,50
Спецкошти
1 2230 Харчування 56797,37
2 2210 Водонагрівач 50л 4200,00
Всього: 60997,37
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за лютий 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 543078,74
2 2120 Нарахування на заробітну плату 117283,18
3 2210 Миючі 3444,00
4 2230 Харчування 71610,28
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 1663,59
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Ремонт ваги 350,00
Заправка картриджа 150,00
Лабораторні дослідження 672,79
6 2271 Оплата теплопостачання 182398,82
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5573,82
8 2273 Оплата електроенергії 27789,34
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 967,60
10 2283 Окремі заходи по реалізації державних 1060,00
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку (Навчання з охорони праці)
Всього 954869,37
Спецкошти
1 2230 Харчування 62922,45
Всього: 62922,45
В.о. директора Оксана БАБІЙ
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за січень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 544343,17
2 2120 Нарахування на заробітну плату 125089,74
3 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 490,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
4 2230 Харчування 21289,59
Всього 691213,30
Спецкошти
1 2230 Харчування 34312,39
Всього: 34312,39
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК