Вас вітає
заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) "Журавлик"
Калуської міської ради
Івано-Франківської області
Ми раді
віртуальному спілкуванню
з вами та сподіваємося,
що викладена інформація
стане вам у нагоді
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за березень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата в т.ч. по договору ЦПХ 564735,66
(корекц.-розвит. заняття)
2 2120 Нарахування на заробітну плату в т.ч.ч по 119931,07
договору ЦПХ (корекц.-розвит. заняття)
3 2110 Журнали 455,00
4 2230 Харчування 63212,70 5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 2640,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Ремонт принтера, заправка картриджа 350,00
Обслуговування програмного забезпечення 1800,00
для бухгалтерії
6 2271 Оплата теплопостачання 113818,52
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5573,82
8 2273 Оплата електроенергії 34793,33
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 967,60
Всього 906128,50
Спецкошти
1 2230 Харчування 56797,37
2 2210 Водонагрівач 50л 4200,00
Всього: 60997,37
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за лютий 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 543078,74
2 2120 Нарахування на заробітну плату 117283,18
3 2210 Миючі 3444,00
4 2230 Харчування 71610,28
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 1663,59
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
Ремонт ваги 350,00
Заправка картриджа 150,00
Лабораторні дослідження 672,79
6 2271 Оплата теплопостачання 182398,82
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5573,82
8 2273 Оплата електроенергії 27789,34
9 2275 Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) 967,60
10 2283 Окремі заходи по реалізації державних 1060,00
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку (Навчання з охорони праці)
Всього 954869,37
Спецкошти
1 2230 Харчування 62922,45
Всього: 62922,45
В.о. директора Оксана БАБІЙ
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК
Фінансовий звіт ЗДО «Журавлик» за січень 2024 року
Загальний фонд
№ з/п Назва коду Найменування Сума
1 2111 Заробітна плата 544343,17
2 2120 Нарахування на заробітну плату 125089,74
3 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.: 490,80
Інтернет 200,00
Профдезвідділ 290,80
4 2230 Харчування 21289,59
Всього 691213,30
Спецкошти
1 2230 Харчування 34312,39
Всього: 34312,39
Директор Вікторія ТОКАР
Головний бухгалтер Любов КОВАЛЬЧУК